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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3421X20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 漫德莱 融雪剂/多用途清洁剂 | 漫德莱融雪剂 | 袋 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 洁云 402张 卫生纸/平板卫生纸 | 洁云402张 | 包 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 3 | 喜润家棉线拖把 平板拖把 | 喜润家/CIRY喜润家棉线拖把 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 本迪 24L 水桶 | 本迪24L | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 本迪 大垃圾袋 垃圾袋 | 本迪大垃圾袋 | 把 | 15.00 | 25 | 375 |
| 6 | 迈默菲 塑料 簸箕 | 迈默菲塑料 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 利临 扫把 | 利临扫把 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 8 | LR6-12B 南孚电池5号/普通干电池 | 南孚/NANFULR6-12B | 板 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力胶水 固体胶【12支装】36g/支/胶水 | 得力/deli得力胶水 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 11 | 得力7757 A4竹印纸/云彩纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 13 | 晨光 A4打印纸/A4复印纸/工程用纸 | 晨光/M GA4 | 箱 | 5.00 | 230 | 1150 |
| 14 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby亮白洗衣粉5kg | 袋 | 6.00 | 35 | 210 |
| 15 | 欧标 B2021 拉杆夹/文件夹 | 欧标B2021 | 个 | 70.00 | 1 | 70 |
| 16 | 得力 GT163 替芯/铅芯 | 得力/deliGT163 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 17 | 得力 S88 中性笔 | 得力/deliS88 | 盒 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽加孜
联系电话: 151****9477
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: