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****关于多****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于多****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽加孜
项目联系电话:151****9477
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:巴提玛:182****4122
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****3421X
采购单位预算编码:501015
三、成交信息
成交日期:2026年1月18日
总成交金额(元):3135 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州****广场路85号 | 3135.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 漫德莱 融雪剂/多用途清洁剂 | 漫德莱 | 融雪剂 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 2 | 洁云 402张 卫生纸/平板卫生纸 | 洁云 | 402张 | 80 | 1.5 | 120.0 | |
| 3 | 喜润家棉线拖把 平板拖把 | 喜润家/CIRY | 喜润家棉线拖把 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 4 | 本迪 24L 水桶 | 本迪 | 24L | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 本迪 大垃圾袋 垃圾袋 | 本迪 | 大垃圾袋 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 6 | 迈默菲 塑料 簸箕 | 迈默菲 | 塑料 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 7 | 利临 扫把 | 利临 | 扫把 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 8 | LR6-12B 南孚电池5号/普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6-12B | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力胶水 固体胶【12支装】36g/支/胶水 | 得力/deli | 得力胶水 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 11 | 得力7757 A4竹印纸/云彩纸 | 得力/deli | 得力7757 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 13 | 晨光 A4打印纸/A4复印纸/工程用纸 | 晨光/M G | A4 | 5 | 230.0 | 1150.0 | |
| 14 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 亮白洗衣粉5kg | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 15 | 欧标 B2021 拉杆夹/文件夹 | 欧标 | B2021 | 70 | 1.0 | 70.0 | |
| 16 | 得力 GT163 替芯/铅芯 | 得力/deli | GT163 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 17 | 得力 S88 中性笔 | 得力/deli | S88 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: