开启全网商机
登录/注册
| **** |
| ****公司内部控制体系建设项目 |
| 其他 |
| **区 |
| **** |
| 许工 |
| 010****0617 |
| (1)政策对标与现状诊断:****国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等政策法规为核心依据,系统梳理甲方内控制度建设现状;通过访谈调研、资料查阅、流程穿行等方式,****公司控制环境(组织架构、企业文化、人力**等)、风险评估机制(风险识别、分析、应对流程)、控制活动执行(业务审批、不相容岗位分离等)、信息与沟通渠道(内部信息传递、外部沟通协同)、监督体系建设(内控监督检查、自我评价流程)等关键维度开展全面调研与深度诊断,精准定位现有体系短板与改进空间。 (2)体系设计与优化提升:基于风险分析结论与诊断结果,****公司明确内部控制体系建设的总体思路、核心目标与实施路径,搭建科学合规、贴合企业实际的内部控制体系框架;****公司治理体系,优化治理结构与决策机制,提升治理规范化水平,****公司战略、业务发展深度契合,最终实现企业提质增效、风险可控的战略发展目标。 |
| 其他资金 |
| 52 |
| 比选 |
| 乙方应在合同签订后在甲方要求的时间内根据甲方要求完成相应工作,最终成果提交及测试培训日期不超过合同签订后12个月。 |
| 2026年01月22日 |
| 48.9 |
| **** |
| 3工作日 |