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| **省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务 | |
| 项目所在采购意向: | **省审计厅2026年01月(至)2026年02月政府采购意向 |
| 采购单位: | **省审计厅 |
| 采购项目名称: | **省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务 |
| 预算金额: | 7.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
1.采购标的名称:**省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务。2.采购服务内容及目标:根据财政部、**省审计厅关于内控评价管理办法的有关要求,运用专业方法、手段,对**省审计厅拟开展的2025****机关内部控制建立与实施情况综合评价工作提供专业评价咨询服务。3.服务期限:预计2026年3月期间。4.服务地点:**市。5.服务质量要求:(1****事业单位内部控制建设与评价相关专业经验,熟悉财经法规及内控规范;(2)项目团队应具备相应资质与实战经验,严格遵守内控管理相关职业准则;(3)严格执行采购方工作要求,通过询问访谈、穿行测试、抽样和比较分析等方法,独立、客观、全面地实施评价,准确识别内控缺陷,提出操作性强的建设性改进意见和咨询建议等;(4)工作期间形成的有关成果资料应要素完整、依据充分、结论清晰、格式规范,满足采购方内控评价管理相关质量要求。
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| 预计采购时间: | 2026-02 |
| 备注: |
该项目计划已申请2026年度政府采购预算资金。
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本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写