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一、合同编号: ****000HT202****190101
二、合同名称: **省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务合同
三、项目编号: ****000JH****03519
四、项目名称: **省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务
五、合同主体
采购人(甲方): **省审计厅
地 址: **市**区**山北后楼
联系方式:0871-****2340
供应商(乙方):****(普通合伙)
地 址:**市**区南屏街4号**信托大厦B座2602
联系方式:0871-****5153
六、合同主要信息
主要标的名称:**省审计厅2025年度内部控制评价工作咨询服务
规格型号(或服务要求):服务要求:满足采购人的服务工作内容具体要求,通过询问访谈、抽样和比较分析等方法,独立、客观、全面地实施评价,准确识别内控不足,提出操作性强的建设性改进意见和咨询建议等;工作期间形成的有关成果资料应要素完整、依据充分、结论清晰、格式规范,满足采购人内控评价管理相关质量要求。
主要标的数量:1
主要标的单价:66600
合同金额: 6.660000万元
履约期限、地点等简要信息:服务期限:自合同签订之日起25个日历天内完成全部评价工作并提交正式成果、完成相关资料归档等。
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: 2026-04-08
八、合同公告日期: 2026-04-09
九、其他补充事宜:
附件: