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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:**湾村(马丽萍)
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650107
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市达坂**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市达坂**
采购单位联系人和联系方式:陈静:178****7427
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****11874
采购单位预算编码:802001
三、成交信息
成交日期:2026年1月27日
总成交金额(元):9679 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市达坂****镇**街027号 | 9679.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心(COMIX)B2644 强力PVP固体胶棒胶水21克 24个装 | 齐心/Comix | B2644 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 2 | 7号电池 普通干电池 南孚七号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 19 | 2.5 | 47.5 | |
| 3 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 超市封箱胶带 48mm*40y*50um(卷) | 得力/deli | 30246 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力工具 DL2613 不锈钢强力剪刀 195mm | 得力/deli | 2613 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 5 | 西玛 6733 文件袋 | 西玛/simaa | 6733 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 长尾夹25mm(筒装) | 晨光/M G | ABS92741 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 TJ108 剪刀 | 得力/deli | TJ108 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 8 | 绿联 CM482 转换器 | 绿联/Ugreen | CM482 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 9 | 联想 LT2268D 粉盒 | 联想/lenovo | LT2268D | 9 | 200.0 | 1800.0 | |
| 10 | 得力 6601 针管笔 | 得力/deli | 6601 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 11 | 得力 22251 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22251 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863A | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 13 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 晨光/M G | ABS92626 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 14 | 晨光 ASS91462 美工刀 | 晨光/M G | ASS91462 | 7 | 1.5 | 10.5 | |
| 15 | 宣传栏 1.2米+2.4米 | 无品牌 | 1.2米+2.4米 | 2 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: