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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马春红
项目联系电话:0996-****600
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市人民东路29****财政局
采购单位联系人和联系方式:陈永辉:187****1326
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****4844X
采购单位预算编码:318002
三、成交信息
成交日期:2026年1月28日
总成交金额(元):4590 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市萨依巴格辖区人民东路11号1栋1层10 | 4590.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 HZ325-10 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | HZ325-10 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 3 | 得力 6250 钢直尺 直尺 | 得力/deli | 6250 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 无型号 牛皮纸 A4透明文件袋 | 得力/deli | 无型号 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
| 5 | 惠普 DVD+R 光盘袋 | 惠普/HP | DVD+R | 100 | 0.5 | 50.0 | |
| 6 | 惠普 DVD+R DL 光盘 | 惠普/HP | DVD+R DL | 50 | 2.8 | 140.0 | |
| 7 | 得力 30602 胶带/胶纸/胶条 胶带/胶条 | 得力/deli | 30602 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 8 | 得力 79900 印油/印泥/** 得力(deli)30ml水性回墨 发票合同财务印章用油 办公用品 红色79900 | 得力/deli | 79900 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力 9865 印油/印泥/** 得力(deli) 9865双色快干** 财务办公用品 | 得力/deli | 9865 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 10 | 生胶带-02 | 塑丰 | 生胶带-02 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 11 | 5号电池(得力18510-1.5v) | 得力/deli | 18510 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 12 | 得力(deli) 0020 图钉 | 得力/deli | 0020 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 13 | 得力6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 15 | 晨光0.5 中性笔 | 晨光/M G | 0.5 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 16 | 得力18212-5m插线板 | 得力/deli | 18212-5m | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 17 | 得力/deli 便利贴粘性便签纸9082 | 得力/deli | 9082 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 18 | 得力 25202 进口牛皮纸档案袋 | 得力/deli | 25202 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 19 | 得力7093-36g固体胶 | 得力/deli | 7101 | 20 | 54.0 | 1080.0 | |
| 20 | 得力30208宽胶带 | 得力/deli | 30208 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 21 | 得力 6824-12 记号笔 | 得力/deli | 6824-12 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: