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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:臧燕敏
项目联系电话:0992-****580
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市水林大楼1楼
采购单位联系人和联系方式:臧燕敏:135****6986
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13672
采购单位预算编码:063002
三、成交信息
成交日期:2026年2月11日
总成交金额(元):2917.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**塔****办事处**南路312****花园9号楼) | 2917.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 3 | 科力邦 水桶 拖把桶 | 科力邦 | 拖把桶 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 4 | 木杆棉线拖把 水拖 | 无品牌 | 木杆棉线拖把 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 5 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 子弹头 | TS-025 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 6 | 子弹头 TS-8691A 电源插座 | 子弹头 | TS-8691A | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 8 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli | 2064 | 5 | 8.5 | 42.5 | |
| 9 | 天章 A4 210g 卡纸 | 天章/TANGO | A4 210g | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 10 | A4会计档案封面 | 无品牌 | 无型号 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 11 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 12 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-4842 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
| 13 | 西玛 8641 记账凭证打印纸(空白凭证) | 西玛/simaa | 8641 | 31 | 12.0 | 372.0 | |
| 14 | 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JT5506 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
| 15 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92743 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 16 | 晨光 名片盒/本/夹/册 | 晨光/M G | 95101 | 8 | 29.5 | 236.0 | |
| 17 | 得力/deli S761中性笔芯0.7mm子弹头(20支/盒) | 得力/deli | S761 | 106 | 0.5 | 53.0 | |
| 18 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 19 | 晨光/M G ADG98837 电子计算器 | 晨光/M G | ADG98837 | 4 | 14.5 | 58.0 | |
| 20 | A4牛皮纸 | UU | A4 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: