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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8265
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33601 透明胶带 | 6 | 60.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASSN2261C 剪刀 210mm红色 1把装 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\ASSN2261C | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADG98837 电子计算器【单个装】 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\ADG98837 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVPB0239 彩色复印纸 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\APYVPB0239 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7101 固体胶棒 9g | 12 | 24.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASS91312 办公剪刀 黑色 | 1 | 7.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 1.0 | 验收通过 |