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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵童远
项目联系电话:199****3765
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市智慧大道西路12号
采购单位联系人和联系方式:买尔买提﹒库力拜:182****8431
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1J28045
采购单位预算编码:501003
三、成交信息
成交日期:2026年2月28日
总成交金额(元):2025 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 2025.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绿伞 超强油烟净 油污清洁剂 | 绿伞/LS | 超强油烟净 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 2 | 得力 P0012S 装订线材/装订刀头 | 得力/deli | P0012S | 1 | 110.0 | 110.0 | |
| 3 | 中华牌 8100 铅笔 | 中华牌 | 8100 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 得力 73871 油画颜料/丙烯马克笔/马克笔 | 得力/deli | 73871 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 5 | 西玛 8301 单据/收据/凭证 粘贴单 | 西玛/simaa | 8301 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 6 | 惠普 DVD+R DL 光盘4.7 | 惠普/HP | DVD+R DL | 18 | 4.0 | 72.0 | |
| 7 | 啄木鸟 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER | 光盘袋 | 20 | 0.5 | 10.0 | |
| 8 | 得力 S510 白板笔 | 得力/deli | S510 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 9 | 得力 318豪洲 意见箱/抽奖箱/信件箱/A4纸 | 得力/deli | 318豪洲 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
| 10 | 广博P0007 文件管理/84消毒液 | 广博/Guangbo | 广博P0007 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 11 | 得力 0037 装订线材/A4封皮 | 得力/deli | 0037 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 12 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30406 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli | 3480 | 200 | 0.3 | 60.0 | |
| 14 | 得力 22015 A4凭证盒 | 得力/deli | 22015 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 15 | 得力 0765 电热水壶 | 得力/deli | 0765 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 16 | 英雄 8801 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 8801 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: