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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J280****26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿伞 超强油烟净 油污清洁剂 | 绿伞/LS超强油烟净 | 瓶 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 得力 P0012S 装订线材/装订刀头 | 得力/deliP0012S | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 中华牌 8100 铅笔 | 中华牌8100 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 得力 73871 油画颜料/丙烯马克笔/马克笔 | 得力/deli73871 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 西玛 8301 单据/收据/凭证 粘贴单 | 西玛/simaa8301 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 惠普 DVD+R DL 光盘4.7 | 惠普/HPDVD+R DL | 盒 | 18.00 | 4 | 72 |
| 7 | 啄木鸟 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER光盘袋 | 包 | 20.00 | 0.5 | 10 |
| 8 | 得力 S510 白板笔 | 得力/deliS510 | 支 | 5.00 | 3 | 15 |
| 9 | 得力 318豪洲 意见箱/抽奖箱/信件箱/A4纸 | 得力/deli318豪洲 | 件 | 6.00 | 150 | 900 |
| 10 | 广博P0007 文件管理/84消毒液 | 广博/Guangbo广博P0007 | 只 | 30.00 | 5 | 150 |
| 11 | 得力 0037 装订线材/A4封皮 | 得力/deli0037 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 12 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30406 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli3480 | 包 | 200.00 | 0.3 | 60 |
| 14 | 得力 22015 A4凭证盒 | 得力/deli22015 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 15 | 得力 0765 电热水壶 | 得力/deli0765 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 16 | 英雄 8801 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO8801 | 瓶 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵童远
联系电话: 199****3765
传真:
地址: **市智慧大道西路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: