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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:任冰
项目联系电话:157****0639
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**是**北****文化宫
采购单位联系人和联系方式:王春燕:132****9686
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12992
采购单位预算编码:010001
三、成交信息
成交日期:2026年3月12日
总成交金额(元):1434 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区阿克****社区**东路4号印务小区 | 1434.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 ****214 工业胶带 宽胶带 | 得力/deli | ****214 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 订书针 | 得力/deli | 0018 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 0434-0 订书机 | 得力/deli | 0434-0 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 4 | 三木 P23-200 订书钉 曲别针 | 三木/Sunwood | P23-200 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 5 | 得力 3461 账本/账册 档案封皮 | 得力/deli | 3461 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 6 | 创易 CY6791 笔筒/座/插/架 笔筒 | 创易 | CY6791 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 7 | 晨光文具AEQ96716 装订机配件 起钉器 | 晨光/M G | 晨光文具AEQ96716 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | 晨光 YS-123 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M G | YS-123 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 胶棒大号12 牛皮纸胶带 固体胶 | 得力/deli | 胶棒大号12 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 10 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli | 6014 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 11 | 玛丽 32K/38张 笔记本 | 玛丽 | 32K/38张 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 12 | 子弹头 8孔插座 其它插座 插板 | 子弹头 | 8孔插座 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 13 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 35 | 5.0 | 175.0 | |
| 14 | 晨光 LXP96402 橡皮 | 晨光/M G | LXP96402 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 15 | 得力 A63 中性笔 | 得力/deli | A63 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 16 | 晨光 APM21102 晨光双头72小时脱帽防干记号笔APM21102黑 | 晨光/M G | APM21102 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 17 | 337电子计算器 | 佳灵通 | AR-3322 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: