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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ****214 工业胶带 宽胶带 | 得力/deli****214 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 订书针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 得力 0434-0 订书机 | 得力/deli0434-0 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 三木 P23-200 订书钉 曲别针 | 三木/SunwoodP23-200 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 得力 3461 账本/账册 档案封皮 | 得力/deli3461 | 套 | 50.00 | 3 | 150 |
| 6 | 创易 CY6791 笔筒/座/插/架 笔筒 | 创易CY6791 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 7 | 晨光文具AEQ96716 装订机配件 起钉器 | 晨光/M G晨光文具AEQ96716 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 晨光 YS-123 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYS-123 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 9 | 得力 胶棒大号12 牛皮纸胶带 固体胶 | 得力/deli胶棒大号12 | 组 | 1.00 | 60 | 60 |
| 10 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli6014 | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 11 | 玛丽 32K/38张 笔记本 | 玛丽32K/38张 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 12 | 子弹头 8孔插座 其它插座 插板 | 子弹头8孔插座 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 13 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 35.00 | 5 | 175 |
| 14 | 晨光 LXP96402 橡皮 | 晨光/M GLXP96402 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 15 | 得力 A63 中性笔 | 得力/deliA63 | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 16 | 晨光 APM21102 晨光双头72小时脱帽防干记号笔APM21102黑 | 晨光/M GAPM21102 | 根 | 2.00 | 36 | 72 |
| 17 | 337电子计算器 | 佳灵通AR-3322 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任冰
联系电话: 157****0639
传真:
地址: **是**北****文化宫
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: