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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97049 液体胶水高透125ml | 晨光/M GAWG97049, | 支 | 10.00 | 3.9 | 39 |
| 2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 (10盒/一条) | 得力/deli0012, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 4 | 红缘 B10425 PU/PVC笔记本 B5会议记录本 | 红缘/Company profileB10425, | 本 | 32.00 | 13.5 | 432 |
| 5 | 红缘 B10925 记事本笔记本 | 红缘/Company profileB10925, | 本 | 25.00 | 9 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **街道西陇村
联系电话: 187****9672
传真:
地址: **街道南**路68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: