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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2542
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97049 液体胶水高透125ml | 10 | 39.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 (10盒/一条) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 红缘 B10425 PU/PVC笔记本 B5会议记录本 | 32 | 432.0 | 红缘/Company profile\B10425 | 验收通过 | |
| 5 | 红缘 B10925 记事本笔记本 | 25 | 225.0 | 红缘/Company profile\B10925 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |