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**县****集团**县牟****公司2025年内部审计服务项目更正公告
1.项目名称:**县****集团**县牟****公司2025年内部审计服务项目
2.项目编号:****
3.更正内容:竞争性磋商文件第五章采购需求中第7条:
① 年度财务收支与内控审计:本部及**县牟****公司的财务真实性、合规性、内控有效性。
② 经济责任审计:负责人离任/任中****集团与国资委要求)。
③ 专项审计:采购与招标、工程项目、资金管理、资产处置、成本费用、关联交易、三重一大执行等。
④ 内控评价与风险管理:流程梳理、缺陷认定、整改跟踪、风险提示。
⑤ 配合与协助:配合集团内审、外部检查,提供底稿与整改支撑。
更正为: 对**县牟****公司2025年度财务收支情况进行专项审计,主要包括:财务收支的合规性、合法性,内部控制制度的有效性,“三重一大”事项决策程序,国有资产管理,基本建设项目管理,采购管理。
4.公告时间:2026年3月23日
联系方式:
采购人信息采购人名称:****
地址:**省****县**镇中园大道83号
联系人:徐老师
联系方式:135****9166
采购代理机构信息
代理机构名称:****
地 址 :**省**彝族自治****办事处阳光大道325****中心3号楼16楼3-1608号
联系人:翟老师
电 话:135****7137