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| 2026年度****内控及内审项目 |
| 审计服务 |
| **区 |
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| 田老师 |
| 010****3607 |
| 本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容: 1. 内部控制体系建设与完善 (1****学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。 (2****学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。 (3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。 2. 内部审计服务 (1****学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。 (2****学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。 (3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。 3. 其他相关事项 (1****学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。 (2****学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。 |
| 财政性资金 |
| 18 |
| 比选 |
| 自合同签订生效之日起至项目完成。 |
| 2026年03月30日 |
| 15.2 |
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| 3工作日 |