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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:努尔古丽﹒沙尼亚孜
项目联系电话:136****4444
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县敖包特东街19号
采购单位联系人和联系方式:朱雯:157****2618
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****88502
采购单位预算编码:605011
三、成交信息
成交日期:2026年3月30日
总成交金额(元):3722 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****和布克****公司 | **维吾尔自治区**地区赛尔东街南侧三区 | 3722.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 胶棒 | 得力/deli | 胶棒 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 2 | 得力 遥控设备 翻页笔教师用ppt投影笔激光翻页笔激光笔演讲笔 无线演 超链切换 百米远控 黑色 50603 | 得力/deli | 50603 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli | 7537 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 5 | 创易 CY6492 文件座/文件架/文件框 | 创易 | CY6492 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 6 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JF4820 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 22800 笔记本 | 得力/deli | 22800 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
| 8 | 公牛 插线板 | 公牛/BULL | GN-604 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
| 9 | 得力 63113A 拉杆夹 | 得力/deli | 63113A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 10 | **驹 差旅费报销单、粘贴单、借款单、记账凭证 | **驹 | 120332 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 11 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/Comix | A1258 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 12 | 得力 0367 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli | 0367 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 13 | TOUCH FISH A4彩纸卡纸彩色折纸a4儿童手工彩色纸手工纸硬卡纸黑白卡纸复印纸打印纸 A4 80克20色混装 彩纸100张 | TOUCH FISH | 02321 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 14 | 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) | 得力/deli | 85602 | 6 | 83.5 | 501.0 | |
| 15 | 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0212 | 30 | 1.2 | 36.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: