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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 胶棒 | 得力/deli胶棒 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 得力 遥控设备 翻页笔教师用ppt投影笔激光翻页笔激光笔演讲笔 无线演 超链切换 百米远控 黑色 50603 | 得力/deli50603 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 20.00 | 1 | 20 |
| 5 | 创易 CY6492 文件座/文件架/文件框 | 创易CY6492 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 6 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 22800 笔记本 | 得力/deli22800 | 本 | 15.00 | 35 | 525 |
| 8 | 公牛 插线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 6.00 | 85 | 510 |
| 9 | 得力 63113A 拉杆夹 | 得力/deli63113A | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 10 | **驹 差旅费报销单、粘贴单、借款单、记账凭证 | **驹120332 | 本 | 15.00 | 7 | 105 |
| 11 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/ComixA1258 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 12 | 得力 0367 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli0367 | 台 | 6.00 | 25 | 150 |
| 13 | TOUCH FISH A4彩纸卡纸彩色折纸a4儿童手工彩色纸手工纸硬卡纸黑白卡纸复印纸打印纸 A4 80克20色混装 彩纸100张 | TOUCH FISH02321 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 14 | 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) | 得力/deli85602 | 未知 | 6.00 | 83.5 | 501 |
| 15 | 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0212 | 盒 | 30.00 | 1.2 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔古丽﹒沙尼亚孜
联系电话: 136****4444
传真:
地址: **县敖包特东街19号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: