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| **** |
| 对**昆泰股权****公司****公司)开展内部审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥10,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 20工作日 |
| ¥16000.0 - ¥20000.0 |
| 无 |
| 对**昆泰股权****公司自2019年4-2025年12月期间发生的各项经营业务开展审计,主要围绕私募股权投资基金募、投、管、****公司内部控制管理全流程,核查基金运营管理的合规性、规范性、真实性,排查基金募集、投资决策、投后管理、基金退出等环节的风险点,评价基金资金管理及投资效益,保障基金运营符****集团投资管理规定。若现场核查发现重大问题或需延伸核查的事项,根据实际情况合理递延。 |
| 3(个工作日) |
| 30(个工作日) |
| 10(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所****公司,****事务所有限公司,江****事务所****公司,****事务所有限公司,****联合会计师事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙),****事务所有限公司,****事务所(普通合伙) |
| 社会性资金 |
| 2026-04-16 15:20:00 |
| 线上选取 |
| 2026-04-16 15:30:00 |
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| **** |
| 现场审计周期原则上为15-20个工作日,若现场核查发现重大问题或需延伸核查的事项,审计周期可根据实际情况合理递延。 |
| 暂无附件 |