开启全网商机
登录/注册
| 采购项目名称 | 对**昆泰股权****公司****公司)开展内部审计 |
| 采购项目编码 | **** |
| 项目业主名称 | **** |
| 服务机构名称 | ****(普通合伙) |
| 合同名称 | 对**昆泰股权****公司****公司)开展内部审计 |
| 合同编号 | **** |
| 合同总金额 | ¥16,000.00元 |
| 合同签订时间 | 2026年04月30日 |
| 合同服务期限 | 2026年04月30日至2026年06月30日 |
| 服务内容 | 对**昆泰股权****公司自2019年4-2025年12月期间发生的各项经营业务开展审计,主要围绕私募股权投资基金募、投、管、****公司内部控制管理全流程,核查基金运营管理的合规性、规范性、真实性,排查基金募集、投资决策、投后管理、基金退出等环节的风险点,评价基金资金管理及投资效益,保障基金运营符****集团投资管理规定。若现场核查发现重大问题或需延伸核查的事项,根据实际情况合理递延。 |
| 合同附件 |