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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:滕璇
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522301
项目所在行政区划名称:**省****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****环西路72号
三、成交信息
成交日期:2026年4月18日
总成交金额(元):2133 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****市桔山办富兴西路54号 | 2133.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli | 1512 | 4 | 35.0 | 140.0 |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deli | S01红色 | 5 | 24.0 | 120.0 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 1 | 78.0 | 78.0 |
| 5 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deli | LU219 | 1 | 210.0 | 210.0 |
| 6 | 超焰 PT-01 垃圾袋 | 超焰 | PT-01 | 1 | 220.0 | 220.0 |
| 7 | 洁柔 BM038-12F-1 手帕纸 | 洁柔/C S | BM038-12F-1 | 5 | 12.0 | 60.0 |
| 8 | 锐进 HC-75 档案盒 | 锐进 | HC-75 | 10 | 12.0 | 120.0 |
| 9 | 洁柔 PR078-24E/PR307-24E 抽纸 | 洁柔/C S | PR078-24E/PR307-24E | 30 | 25.6 | 768.0 |
| 10 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli | 6009-S | 5 | 5.0 | 25.0 |
| 11 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 2 | 120.0 | 240.0 |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 5 | 24.0 | 120.0 |
| 13 | 晨光 APYVYT57 彩色复印纸 | 晨光/M G | APYVYT57 | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: