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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0521
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 4 | 140.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 2.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LU219 纸杯 | 1 | 210.0 | 得力/deli\LU219 | 验收通过 | |
| 6 | 超焰 PT-01 垃圾袋 | 1 | 220.0 | 超焰\PT-01 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 BM038-12F-1 手帕纸 | 5 | 60.0 | 洁柔/C S\BM038-12F-1 | 验收通过 | |
| 8 | 锐进 HC-75 档案盒 | 10 | 120.0 | 锐进\HC-75 | 验收通过 | |
| 9 | 洁柔 PR078-24E/PR307-24E 抽纸 | 30 | 768.0 | 洁柔/C S\PR078-24E/PR307-24E | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009-S 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 11 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 2 | 240.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APYVYT57 彩色复印纸 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\APYVYT57 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |