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| 公告编号:**** | |
| 创建时间:2026-05-11 | |
| 需求名称: 财务审计及固定资产盘点 | |
| 原内容 | 修改后内容 |
| 项目需求描述:
(一)财务审计范围
审计期间:2021年以来招投标和工程类项目及2025年1月1日至合同签订日期。
审计内容:单位存量资金、重大项目资金、单位政府采购制度(代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况、代理机构监督检查、采购人政策执行情况等)、会计信息质量(各项会计制度、账务处理、内控制度、预决算编制及公开、各类费用报销制度、个人借款、资产管理等)“三公经费”支出(公务接待、因公出国境、公车****银行账户开立及管理情况以及其他需要检查的情况。
(二)固定资产清查盘点范围
盘点对象:截止合同签订日,****的所有固定资产。
清查盘点内容:盘点清查固定资产的数量、规格、使用状态等,出具清查、评估报告,****机关事务局处理清查资产。确保固定资产的账实一致性。
(三)审计报告内容
1.审计基本情况(范围、依据、方法等)。
2.财务审计发现的问题及建议。
3.固定资产盘点结果及建议。
4.出具报废报损资产评估报告。
5.整改要求及期限。
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项目需求描述:
(一)财务审计范围
审计期间:2021年以来招投标和工程类项目及2025年1月1日至合同签订日期。
审计内容:单位存量资金、重大项目资金、单位政府采购制度(代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况、代理机构监督检查、采购人政策执行情况等)、会计信息质量(各项会计制度、账务处理、内控制度、预决算编制及公开、各类费用报销制度、个人借款、资产管理等)“三公经费”支出(公务接待、因公出国境、公车****银行账户开立及管理情况以及其他需要检查的情况。
(二)固定资产清查盘点范围
盘点对象:截止合同签订日,****的所有固定资产。
清查盘点内容:盘点清查固定资产的数量、规格、使用状态等,出具清查、评估报告,****机关事务局处理清查资产。确保固定资产的账实一致性。
(三)审计报告内容
1.审计基本情况(范围、依据、方法等)。
2.财务审计发现的问题及建议。
3.固定资产盘点结果及建议。
4.出具报废报损资产评估报告。
5.整改要求及期限。
(四)工作要求
1.需在签订合同后出具详细审计计划,并在3个月内完成审计并出具正式报告。
2.审计团队应具备至少2名注册会计师,其中1名至少具备2年以上注册会计师资质(全程派驻)。
3.固定资产清查盘点期间,需派专人****机关事务管理局等相关部门,****行政事业单位国有资产清查工作,并协助处理报废报损资产,进行账务处理(时间约为6个月)。
4.严格遵守审计准则和职业道德规范,对审计中知悉的秘密保密。
5.此次询比采购需提供电子版响应文件1份,纸质版响应文件正本1份,副本9份。 标书代写
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