财务审计及固定资产盘点

发布时间: 2026年05月14日
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财务审计及固定资产盘点

预算金额:¥200000 元 采购方式:

项目需求详情

(一)财务审计范围
审计期间:2021年以来招投标和工程类项目及2025年1月1日至合同签订日期。
审计内容:单位存量资金、重大项目资金、单位政府采购制度(代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况、代理机构监督检查、采购人政策执行情况等)、会计信息质量(各项会计制度、账务处理、内控制度、预决算编制及公开、各类费用报销制度、个人借款、资产管理等)“三公经费”支出(公务接待、因公出国境、公车****银行账户开立及管理情况以及其他需要检查的情况。
(二)固定资产清查盘点范围
盘点对象:截止合同签订日,****办公室的所有固定资产。
清查盘点内容:盘点清查固定资产的数量、规格、使用状态等,出具清查、评估报告,****机关事务局处理清查资产。确保固定资产的账实一致性。
(三)审计报告内容
1.审计基本情况(范围、依据、方法等)。
2.财务审计发现的问题及建议。
3.固定资产盘点结果及建议。
4.出具报废报损资产评估报告。
5.整改要求及期限。
(四)工作要求
1.需在签订合同后出具详细审计计划,并在3个月内完成审计并出具正式报告。
2.审计团队应具备至少2名注册会计师,其中1名至少具备2年以上注册会计师资质(全程派驻)。
3.固定资产清查盘点期间,需派专人****机关事务管理局等相关部门,****行政事业单位国有资产清查工作,并协助处理报废报损资产,进行账务处理(时间约为6个月)。
4.严格遵守审计准则和职业道德规范,对审计中知悉的秘密保密。
5.此次询比采购需提供电子版响应文件1份,纸质版响应文件正本1份,副本9份。 标书代写

项目名称:

计划编号:

计划名称:

服务周期: 90天 天

报价方式: 价格

评选方式: 综合评分

最低价相同评审办法:

采购成本价: ¥0

服务地址:

询价通知书: 询价通知书

联系人: ****

座机电话: 0895-****164

报名开始时间:

报名结束时间: 2026-05-14 00:00:00

发布时间: 2026-05-11 11:03:39

采购编号: ****

采购单位: ****

供应商数量: 报名供应商不足三家流标。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:标书代写

供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。

异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。

内容:
时间:2026-05-11 17:16:08
原内容 后内容
项目需求描述:
(一)财务审计范围
审计期间:2021年以来招投标和工程类项目及2025年1月1日至合同签订日期。
审计内容:单位存量资金、重大项目资金、单位政府采购制度(代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况、代理机构监督检查、采购人政策执行情况等)、会计信息质量(各项会计制度、账务处理、内控制度、预决算编制及公开、各类费用报销制度、个人借款、资产管理等)“三公经费”支出(公务接待、因公出国境、公车****银行账户开立及管理情况以及其他需要检查的情况。
(二)固定资产清查盘点范围
盘点对象:截止合同签订日,****办公室的所有固定资产。
清查盘点内容:盘点清查固定资产的数量、规格、使用状态等,出具清查、评估报告,****机关事务局处理清查资产。确保固定资产的账实一致性。
(三)审计报告内容
1.审计基本情况(范围、依据、方法等)。
2.财务审计发现的问题及建议。
3.固定资产盘点结果及建议。
4.出具报废报损资产评估报告。
5.整改要求及期限。
项目需求描述:
(一)财务审计范围
审计期间:2021年以来招投标和工程类项目及2025年1月1日至合同签订日期。
审计内容:单位存量资金、重大项目资金、单位政府采购制度(代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况、代理机构监督检查、采购人政策执行情况等)、会计信息质量(各项会计制度、账务处理、内控制度、预决算编制及公开、各类费用报销制度、个人借款、资产管理等)“三公经费”支出(公务接待、因公出国境、公车****银行账户开立及管理情况以及其他需要检查的情况。
(二)固定资产清查盘点范围
盘点对象:截止合同签订日,****办公室的所有固定资产。
清查盘点内容:盘点清查固定资产的数量、规格、使用状态等,出具清查、评估报告,****机关事务局处理清查资产。确保固定资产的账实一致性。
(三)审计报告内容
1.审计基本情况(范围、依据、方法等)。
2.财务审计发现的问题及建议。
3.固定资产盘点结果及建议。
4.出具报废报损资产评估报告。
5.整改要求及期限。
(四)工作要求
1.需在签订合同后出具详细审计计划,并在3个月内完成审计并出具正式报告。
2.审计团队应具备至少2名注册会计师,其中1名至少具备2年以上注册会计师资质(全程派驻)。
3.固定资产清查盘点期间,需派专人****机关事务管理局等相关部门,****行政事业单位国有资产清查工作,并协助处理报废报损资产,进行账务处理(时间约为6个月)。
4.严格遵守审计准则和职业道德规范,对审计中知悉的秘密保密。
5.此次询比采购需提供电子版响应文件1份,纸质版响应文件正本1份,副本9份。 标书代写
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