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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9266
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净5kg 洗洁精 | 12 | 468.0 | 立白/Liby\去油王餐具净5kg | 验收通过 | |
| 2 | 本迪 100****64945 背心垃圾袋黑色40*70cm*100只 | 50 | 300.0 | 本迪\100****64945 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30435 双面胶带 | 26 | 52.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |