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| 项目名称 | ****2025年度财务收支审计服务采购 | 项目编号 | **** |
| 项目编号 | **** | ||
| 公告发布日期 | 2026/06/01 09:44 | 公告截止日期 | 2026/06/04 09:44 |
| 公告截止日期 | 2026/06/04 09:44 | ||
| 采购单位 | **** | 是否本地化服务 | 否 |
| 是否本地化服务 | 否 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥60,000.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 自合同签订之日起1个半月内完成全部审计工作并提交正式审计报告。 | ||
| 送货/施工/服务地址 | ****指定办公场地。 | ||
| 售后服务 | 报告交付6个月内,免费提供审计问题答疑、政策解读、整改指导、资料补充完善等后续配套服务。 | ||
| 付款条款 | 本项目甲方不承担中标人的住宿、餐饮、交通及其他额外费用,相关费用均由中标人自行承担,已包含在投标报价内。合同履行完成后,校方对服务满意,一次性转账支付 。 | ||
| 其他说明 | 需求部门联系人:梁老师,电话151****5009。 供应商需提供的材料:1.营业执照(独立法人,经营范围含审计服务);2.授权委托书;3.中小企业声明函、驻场本地服务承诺书(请到附件中下载);4.财政部门核发的《****事务所执业证书》(财政部/省级财政备案有效);5.中注协官网备案信息截图(执业资格可查);6.若为分所:提供总所授权书,总所不得同时投标;7.近3年无重大行政处罚、行业惩戒、刑事追责;8.未列入:失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信名单、经营异常名录;9.依法纳税、缴纳社保的良好记录;10.项目负责人(主审):注册会计师(CPA)+ 中级会计师≥5–8年执业经验;11.项目组:≥3人 ,注册会计师(CPA)占比≥60%,全员持证、执业编号可查,中级以上职称≥50%,核心人员稳定、不得随意更换,社保在本所,提供项目组所有成员近6个月任意一个月缴纳社保证明及劳动合同,并提供相关证书复印件及社保证明材料,请把以上材料上传至响应附件。 | ||
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 服务内容:主要包括财务管理审计、预算管理及预算执行审计、收入审计、支出审计、资产管理审计、负债管理审计、专用基金管理审计和财务决算审计等。 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 一、财务收支审计服务内容(详见项目需求附件) 二、供应商资格要求: 1.满足《****政府采购法》第二十二条规定。 2.基本法人与执业资质 2.1营业执照(独立法人,经营范围含审计服务)。 2.2财政部门核发的《****事务所执业证书》(财政部/省级财政备案有效)。 2.3.中注协官网备案信息截图(执业资格可查)。 2.4.若为分所:提供总所授权书,总所不得同时投标。 3.合规与信用记录 3.1近3年无重大行政处罚、行业惩戒、刑事追责。 3.2未列入:失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信名单、经营异常名录。 3.3依法纳税、缴纳社保的良好记录。 4.项目团队人员要求 4.1项目负责人(主审):注册会计师(CPA)+ 中级会计师≥5–8年执业经验。 4.2项目组:≥3人 ,注册会计师(CPA)占比≥60%,全员持证、执业编号可查,中级以上职称≥50%,核心人员稳定、不得随意更换,社保在本所,提供项目组所有成员近6个月任意一个月缴纳社保证明及劳动合同,并提供相关证书复印件及社保证明材料。 三、禁止条件:与本高校存在利害关系、关联关系的中介机构不得参与投标,严格执行回避制度并提供《承诺函》。 四、质量保证和售后服务要求,需满足的服务标准、期限、效率等。 (1)项目服务要求:本次服务全部工作均须在项目所在地现场完成,投标人需实质性承诺:项目服务周期内配备专职审计人员常驻本市开展现场工作。全程固定专人对接,保持通讯全天候畅通,须提供《驻场本地服务承诺书》,未按要求作出服务承诺的投标文件,作无效投标处理。 (2)现场支持:0.5小时内响应;1小时内到达;突发紧急事项:0.5小时内到场处置。 五、验收标准及方法 1.交付材料:需提交完整审计工作底稿、审计取证资料、问题清单、问题整改建议书,财务收支审计报告纸质版(一式5份),并提供上述所有材料的电子版。 2.质量要求:审计结论真实、客观、完整,数据准确无误,问题定性精准,整改建议贴合高校管理实际;报告需通过校方及主管部门审核。 六、其他需要说明的情况 1答疑服务:报告交付6个月内,免费提供审计问题答疑、政策解读、整改指导、资料补充完善等后续配套服务。 2合同文本的主要条款:(1)审计时间:自合同签订之日起1个半月内完成全部审计工作并提交正式审计报告。(2)审计范围:学校本级的专项资金、负债管理、科研经费、资产、往来款项、“三公”经费等全部财务收支。(3)审计工作内容:账务核查、预算执行、收支合规、内控制度、资产管理、财经纪律执行、问题核查、风险排查、整改建议等。 七、其他证明材料 1.提供中小企业声明函。 2.驻场本地服务承诺书。 ※请在技术参数后面(其他响应说明)里,标明完全响应。标书代写 | |||