各(潜在)供应商:
根据《中华人民**国审计法》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》等文件要求,我院拟开展2025年度财务审计服务项目,现对该项目进行市场调研,欢迎符合资格条件、具备相应服务能力的供应商积极报名参加,现将相关事项公告如下:
一、项目介绍
(一)项目名称:****2025年账务审计服务项目。
(二)项目地点:****(**县****服务中心)
(三)项目概况:对我院2025年度全面账务审计,重点核查账务真实性、合规性,梳理财务收支、费用报销、资产管理等环节存在的问题,出具审计报告并提供整改优化建议,完善院内财务内控管理。
二、主要审计服务内容
本次审计主要开展全院账务全面核查、财务支出问题梳理,并出具规范审计成果,具体内容如下:
(一)全面账务核查工作
1. 账务凭证核查:核查全年会计凭证、票据、报销单据等原始资料,核对填制规范、附件完整、审批流程合规性,确保账实相符。
2. 财务报表审计:核查各类财务报表编制准确性、数据一致性,核对总账、明细账与报表数据,核实年度资产、负债、收支等真实财务状况。
3. 专项资金核查:核查公共卫生、妇幼专项、医疗救助等专项经费使用情况,确保专款专用、核算规范,无挤占、挪用、截留等问题。
4. 资产管理核查:核查固定资产、耗材、往来款项等账务处理,排查账实不符、资产核算不规范、长期挂账等问题。
(二)财务支出问题梳理与核查
1. 日常支出核查:核查办公、人员、药品耗材采购、后勤维保等日常经费支出,排查超标准、无依据、重复支出等违规问题。
2. 专项项目支出核查:核查设备采购、基建改造、妇幼公卫项目等专项支出,排查资金闲置、浪费、违规列支等问题。
3. 费用报销核查:梳理各类报销业务,排查单据不全、审批不严、超范围报销等问题,汇总风险隐患及问题成因。
4. 制度执行核查:对照财经法规及院内财务制度,梳理财务收支流程漏洞、制度执行不到位等内控风险点。
(三)审计成果输出
1. 分类汇总账务不规范、收支违规、内控漏洞等问题,列明问题环节及相关情况。
2. 结合医院实际,出具针对性、可落地的整改措施及长效管理建议。
3. 出具正式的2025年度账务专项审计报告及整改建议书。
三、供应商资质要求
1. 具备独立法人资格,持有有效****事务所执业证书,资质齐全合法。
2. ****医院财务审计规范,近3****医疗机构审计服务经验及成功案例。
3. 拥有专业审计团队,项目负责人具备注册会计师资格,人员配置齐全、专业能力达标。
4. 近3年无失信、行政处罚、重大审计质量事故等不良记录,审计工作独立、客观、公正。
5. 严格遵守保密规定,可签订保密承诺书,****医院涉密财务数据。
四、需提交的调研资料
(一)封面(注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章);
(二)市场调研报价单,加盖公章;
****事务所营业执照、相关资质证书复印件加盖公章;
(四)行业内具有代表性的同类业绩的有效合同(可公开部分)加盖公章;
(五)诚信报价承诺书。
五、项目咨询联系人:张会计 135****1702
六、资料提交要求
(一)报名资料提交截止时间标书代写
2026年6月16日 下午17:30
(二)提交方式
方式一:电子版资料发送至电子邮箱:****@126.com,****公司、联系方式及项目名称。
方式二:纸质版资料邮寄到**市**县怀城街道**片区E-9地块(****),联系人:张会计,电话:135****1702。
七、其他说明
(一)特别说明:本次市场调研仅为我院了解市场、核定预算的参考,非正式采购行为,不构成任何采购承诺,供应商提供的信息仅用于本次调研,我院不承担相关责任。
(二)供应商须遵守诚信廉洁纪律,严禁弄虚作假、串通舞弊,违规者取消资格并列入黑名单,涉****机关。
(三)本公告最终解释权归****所有,补充事宜另行通知。
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2026年6月10日