怀集县妇幼保健院2025年账务审计服务项目院内比价采购公告

发布时间: 2026年06月27日
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****2025年账务审计服务项目院内比价采购公告

各(潜在)供应商:

****2025年账务审计服务采购项目进行院内比价采购,相关要求如下:

一、项目内容

(一)项目名称:****2025年账务审计服务项目。

(二)项目概况:对我院2025年度全面账务审计,重点核查账务真实性、合规性,梳理财务收支、费用报销、资产管理等环节存在的问题,出具审计报告并提供整改优化建议,完善院内财务内控管理。

二、主要审计服务内容

本次审计主要开展全院账务全面核查、财务支出问题梳理,并出具规范审计成果,具体内容如下:

(一)全面账务核查工作
1. 账务凭证核查:核查全年会计凭证、票据、报销单据等原始资料,核对填制规范、附件完整、审批流程合规性,确保账实相符。
2. 财务报表审计:核查各类财务报表编制准确性、数据一致性,核对总账、明细账与报表数据,核实年度资产、负债、收支等真实财务状况。
3. 专项资金核查:核查公共卫生、妇幼专项、医疗救助等专项经费使用情况,确保专款专用、核算规范,无挤占、挪用、截留等问题。
4. 资产管理核查:核查固定资产、耗材、往来款项等账务处理,排查账实不符、资产核算不规范、长期挂账等问题。
(二)财务支出问题梳理与核查
1. 日常支出核查:核查办公、人员、药品耗材采购、后勤维保等日常经费支出,排查超标准、无依据、重复支出等违规问题。
2. 专项项目支出核查:核查设备采购、基建改造、妇幼公卫项目等专项支出,排查资金闲置、浪费、违规列支等问题。
3. 费用报销核查:梳理各类报销业务,排查单据不全、审批不严、超范围报销等问题,汇总风险隐患及问题成因。
4. 制度执行核查:对照财经法规及院内财务制度,梳理财务收支流程漏洞、制度执行不到位等内控风险点。
(三)审计成果输出
1. 分类汇总账务不规范、收支违规、内控漏洞等问题,列明问题环节及相关情况。
2. 结合医院实际,出具针对性、可落地的整改措施及长效管理建议。
3. 出具正式的2025年度账务专项审计报告及整改建议书。

三、项目最高限价:28000元。

四、资格条件

1. 必须是来自中华人民**国境内注册、法律上有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,持有有效****事务所执业证书,资质齐全合法。
2. ****政府采购网智慧云平台上电子卖场定点服务中的供应商。
3. ****医院财务审计规范,近3****医疗机构审计服务经验及成功案例。
4. 拥有专业审计团队,项目负责人具备注册会计师资格,人员配置齐全、专业能力达标。
5. 近3年无失信、行政处罚、重大审计质量事故等不良记录,审计工作独立、客观、公正。
6. 严格遵守保密规定,可签订保密承诺书,****医院涉密财务数据。
7. 本项目不接受联合体报名。

五、投标人须知

投标文件应密封,并在封面注明投标项目名称并加盖公章。投标文件应包括但不限于以下内容,所有资料均加盖公章,并按顺序编制: 标书代写
1.资料封面、报名单位、联系方式等内容;
2.公司简介、营业执照及相关资质证明;
3.企业法定代表人身份证复印件或授权的委托证明书及授权人身份证复印件;
4.****政府采购网智慧云平台中电子卖场定点服务供应商协议界面截图;
5.行业内具有代表性的同类业绩的有效合同(可公开部分);
6.“信用中国”、“中国政府采购网”信用记录查询截图;
7.诚信报价承诺书;
8.报价单。

六、项目咨询联系人:张会计 135****1702

七、资料报送时间及方式

1.报送时间:2026年6月26日-7月2日,工作日上班时间。以实际收到资料时间为准,逾期送达的或不符合要求的响应文件不予接受。 标书代写
2.报送方式及地址:报名表发送至电子邮箱:****@126.com;响应文件提交/邮寄至**市**县怀城街道**片区E-9地块(****新院),行政楼四楼总务。 标书代写
3.联系人:邓小姐,联系电话138****0770。
八、其他说明
本公告解释权归公告发布单位所有。


附件: 采购项目供应商报名表 (扫码下载)




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2026年6月26日



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