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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2862
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMY2222 记号笔/粗笔 | 5 | 10.0 | 晨光/M G\APMY2222 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APMY2223 记号笔/粗笔 | 5 | 5.0 | 晨光/M G\APMY2223 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K-35 中性笔 | 20 | 600.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30369 胶带 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4163 报告夹 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ADMN4163 | 验收通过 | |
| 9 | 勤得利 208-18 PU/PVC笔记本 | 10 | 140.0 | 勤得利\208-18 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 印泥 | 4 | 31.2 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7844 白板 | 1 | 76.0 | 得力/deli\7844 | 验收通过 | |
| 13 | 勤得利 208-25 笔记本 | 10 | 100.0 | 勤得利\208-25 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 10 | 220.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 15 | 中华牌 6151 铅笔 | 2 | 20.0 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 16 | 金**美 S002A 剪刀 | 6 | 42.0 | 金**美\S002A | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7535 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 18 | 日天 201 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 日天\201 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 80.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 奥克斯 NSBE-150-B 暖风机 | 2 | 400.0 | 奥克斯/AUX\NSBE-150-B | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7303 胶水 | 4 | 18.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |