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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:简海春
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522301
项目所在行政区划名称:**省****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市市府路1号
三、成交信息
成交日期:2026年6月23日
总成交金额(元):1372 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**南布依族苗族自治****办事处豆芽街104号 | 1372.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 LL203 纸杯 | 得力/deli | LL203 | 8 | 15.0 | 120.0 |
| 2 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 4 | 12.0 | 48.0 |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 6 | 2.5 | 15.0 |
| 4 | 洁柔 JS016-10 湿巾 | 洁柔/C S | JS016-10 | 15 | 5.0 | 75.0 |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 6 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 6 | 120.0 | 720.0 |
| 7 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/Comix | HC-75 | 3 | 12.0 | 36.0 |
| 8 | 得力 7102 固体胶 | 得力/deli | 7102 | 18 | 2.0 | 36.0 |
| 9 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 5 | 5.0 | 25.0 |
| 10 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli | 5901 | 10 | 1.5 | 15.0 |
| 11 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 5 | 26.0 | 130.0 |
| 12 | 百利文 209 文件袋 | 百利文 | 209 | 40 | 0.8 | 32.0 |
| 13 | 西玛 21252 报告夹 | 西玛/CIMA | 21252 | 20 | 2.0 | 40.0 |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: