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项目名称:********大学****医院****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********大学****医院****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:钟伟
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ********大学****医院)
采购单位地址: **省**市**区**路633号
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年7月18日
总成交金额(元):1303.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区纬一小区3#楼底层营业房27# | 1303.9 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 64506 板夹 | 得力/deli | 64506 | 10 | 4.8 | 48.0 | |
| 2 | 得力 9531 票夹/长尾夹/钢夹 | 得力/deli | 9531 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 3 | 得力 LE888 计时器/计步器 | 得力/deli | LE888 | 2 | 78.5 | 157.0 | |
| 4 | 齐心 B2772 剪刀 | 齐心/Comix | B2772 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 5 | 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 | 齐心/Comix | B3508 | 100 | 3.8 | 380.0 | |
| 6 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 201 | 5 | 2.9 | 14.5 | |
| 7 | 得力 33223 文件夹 | 得力/deli | 33223 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 8 | 齐心 B2667 胶棒 | 齐心/Comix | B2667 | 60 | 1.65 | 99.0 | |
| 9 | 齐心 B2671 胶水 | 齐心/Comix | B2671 | 36 | 1.75 | 63.0 | |
| 10 | 得力 7991 软面抄 | 得力/deli | 7991 | 20 | 1.6 | 32.0 | |
| 11 | 得力 S01 水笔 | 得力/deli | S01 | 288 | 0.8 | 230.4 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: