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一、 *采购人名称: ********大学****医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ********大学****医院)
六、 *验收日期: 2026年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 64506 板夹 | 10 | 48.0 | 得力/deli\64506 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9531 票夹/长尾夹/钢夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LE888 计时器/计步器 | 2 | 157.0 | 得力/deli\LE888 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B2772 剪刀 | 10 | 140.0 | 齐心/Comix\B2772 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 | 100 | 380.0 | 齐心/Comix\B3508 | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 5 | 14.5 | 英雄/HERO\201 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33223 文件夹 | 100 | 100.0 | 得力/deli\33223 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2667 胶棒 | 60 | 99.0 | 齐心/Comix\B2667 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2671 胶水 | 36 | 63.0 | 齐心/Comix\B2671 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7991 软面抄 | 20 | 32.0 | 得力/deli\7991 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S01 水笔 | 288 | 230.4 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |