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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵岩玲
项目联系电话:0996-****081
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:五号渠乡头号渠村五组100号
采购单位联系人和联系方式:赵岩玲:152****7566
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****05328
采购单位预算编码:361012
三、成交信息
成交日期:2026年7月24日
总成交金额(元):8292.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 8292.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli | 0385 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
| 2 | 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7604 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 4 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | 晨光 ABJ97202 胶水 | 晨光/M G | ABJ97202 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 6 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散称卫生纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 7 | 得力 ZF212 打印/复印纸 三层一联单电脑打印纸 | 得力/deli | ZF212 | 26 | 45.0 | 1170.0 | |
| 8 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 9 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 298 | 0.65 | 193.7 | |
| 10 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli | 33130 | 35 | 135.0 | 4725.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: