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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 2 | 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7604 | 个 | 16.00 | 10 | 160 |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 1.00 | 4 | 4 |
| 5 | 晨光 ABJ97202 胶水 | 晨光/M GABJ97202 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 6 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散称卫生纸 | 维达/VindaVS4491 | 箱 | 10.00 | 75 | 750 |
| 7 | 得力 ZF212 打印/复印纸 三层一联单电脑打印纸 | 得力/deliZF212 | 包 | 26.00 | 45 | 1170 |
| 8 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 298.00 | 0.65 | 193.7 |
| 10 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli33130 | 件 | 35.00 | 135 | 4725 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵岩玲
联系电话: 152****7566
传真:
地址: 五号渠乡头号渠村五组100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: