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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7428
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 2 | 56.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 960 | 1872.0 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 3 | 金**美 美容修剪器 | 12 | 72.0 | 金**美\小号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 11827 相片纸 | 20 | 400.0 | 得力/deli\11827 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3204 收银纸 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3204 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B2643 胶棒 | 48 | 72.0 | 齐心/Comix\B2643 | 验收通过 | |
| 8 | 电池/电力配件 | 2 | 24.0 | 倍量\倍量 2号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5609 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 玻璃布胶带 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0395 订书机 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 2层200抽*3包 抽纸 | 6 | 90.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 资料册 | 48 | 576.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 橡皮 | 3 | 6.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 17 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 3 | 27.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 18 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 72 | 1728.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |