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项目名称:****关于饮****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于饮****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘鹏
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年8月15日
总成交金额(元):13000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县府城镇世府小区30栋 | 13000.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 百岁山 矿泉水 | 百岁山/Ganten | 570ml*24瓶 | 140 | 45.0 | 6300.0 | |
| 2 | ** SM-1061/1071 保温壶 | ** | SM-1061/1071 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 3 | 富光 保温壶 | 富光 | 健牌2.0 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 4 | 晨光 MG-6128 中性笔 | 晨光/M G | MG-6128 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 5 | 得力 国旗 | 得力/deli | 1个装 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 妙洁/magic | 欢享纸杯 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 7 | 多利 70/a5 打印/复印纸 | 多利/duolli | 70/a5 | 7 | 180.0 | 1260.0 | |
| 8 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 9 | 无型号 铁扫帚 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 10 | 茶花 0701 衣架 | 茶花 | 0701 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 11 | 得力 9199 垃圾桶 | 得力/deli | 9199 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
| 12 | 妙洁 MOPFC 平板拖把 | 妙洁/magic | MOPFC | 10 | 69.0 | 690.0 | |
| 13 | 消毒酒精 | 无品牌 | 无型号 | 68 | 10.0 | 680.0 | |
| 14 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 15 | 得力 记事本 | 得力/deli | 22264 | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: