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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2849
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 矿泉水 | 140 | 6300.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-1061/1071 保温壶 | 6 | 150.0 | **\SM-1061/1071 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 保温壶 | 4 | 260.0 | 富光\健牌2.0 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG-6128 中性笔 | 9 | 90.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 国旗 | 6 | 450.0 | 得力/deli\1个装 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 30 | 360.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 多利 70/a5 打印/复印纸 | 7 | 1260.0 | 多利/duolli\70/a5 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 无型号 铁扫帚 | 10 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 0701 衣架 | 10 | 330.0 | 茶花\0701 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9199 垃圾桶 | 10 | 780.0 | 得力/deli\9199 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 MOPFC 平板拖把 | 10 | 690.0 | 妙洁/magic\MOPFC | 验收通过 | |
| 13 | 消毒酒精 | 68 | 680.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5684 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 记事本 | 30 | 720.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |