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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:治安大队
项目联系电话:0851-****0410
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520499
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****开发区星火路77号
三、成交信息
成交日期:2026年8月17日
总成交金额(元):3811 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **省****开发区经一路与开三路交叉口杨湖山水6号楼 | 3811.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 9868 快干** | 得力/deli | 9868 | 10 | 4.8 | 48.0 |
| 2 | 得力 S01 0.5mm按动中性笔 | 得力/deli | S01 | 10 | 20.0 | 200.0 |
| 3 | 闪迪 CZ73 32GBU盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 5 | 52.9 | 264.5 |
| 4 | 茶花 B28002 大号收纳箱 | 茶花 | B28002 | 6 | 95.0 | 570.0 |
| 5 | 晨光 ADMN4279I 抽杆夹大号 5个装 | 晨光/M G | ADMN4279I | 10 | 14.4 | 144.0 |
| 6 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 10 | 3.2 | 32.0 |
| 7 | 得力 DBH-F388A 碳粉 | 得力/deli | DBH-F388A | 10 | 15.0 | 150.0 |
| 8 | 得力 30435 小号双面胶带 | 得力/deli | 30435 | 10 | 1.2 | 12.0 |
| 9 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R | 3 | 69.0 | 207.0 |
| 10 | 奔图 PD-213 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-213 | 1 | 209.0 | 209.0 |
| 11 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli | 0037 | 20 | 4.0 | 80.0 |
| 12 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M G | ABS92629 | 20 | 1.8 | 36.0 |
| 13 | 得力 64101 10只A4混浆200g牛皮纸档案袋 | 得力/deli | 64101 | 60 | 10.9 | 654.0 |
| 14 | 得力 S507 白板笔 | 得力/deli | S507 | 2 | 12.9 | 25.8 |
| 15 | 晨光 AJD95786 封箱胶带 | 晨光/M G | AJD95786 | 2 | 83.6 | 167.2 |
| 16 | 百利盛 B8875 75mm档案盒 | 百利盛 | B8875 | 4 | 150.0 | 600.0 |
| 17 | 得力 8521 长尾票夹套装(混)(82只/筒) 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 10 | 15.15 | 151.5 |
| 18 | 博文 550 PU笔记本 B5 | 博文/bowen | 550 | 10 | 26.0 | 260.0 |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: