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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8677
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 多功能插板 | 60 | 1380.0 | -135********33491 | 验收通过 | |
| 2 | 挂钩 | 400 | 800.0 | -135********33492 | 验收通过 | |
| 3 | 热敏标签纸 | 1500 | 9450.0 | -135********33493 | 验收通过 | |
| 4 | 抽纸 | 48 | 662.4 | -135********33494 | 验收通过 | |
| 5 | 记号笔 | 100 | 950.0 | -135********33495 | 验收通过 | |
| 6 | 卫生纸 | 100 | 1380.0 | -135********33496 | 验收通过 | |
| 7 | 笔记本 | 100 | 700.0 | -135********33497 | 验收通过 | |
| 8 | 浆糊 | 2 | 110.0 | -135********33498 | 验收通过 | |
| 9 | 电池 | 720 | 2736.0 | -135********33499 | 验收通过 | |
| 10 | 复印纸 | 2000 | 30500.0 | -135********33500 | 验收通过 | |
| 11 | 抽杆文件夹 | 500 | 640.0 | -135********33501 | 验收通过 | |
| 12 | 文件袋 | 500 | 250.0 | -135********33502 | 验收通过 | |
| 13 | 多功能插板 | 100 | 3370.0 | -135********33503 | 验收通过 | |
| 14 | 档案袋 | 1200 | 600.0 | -135********33504 | 验收通过 | |
| 15 | 卷纸 | 60 | 1380.0 | -135********33505 | 验收通过 | |
| 16 | 电池 | 720 | 2736.0 | -135********33506 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |