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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0627
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收银纸 | 45 | 7663.05 | -135********26235 | 验收通过 | |
| 2 | 锦旗架 | 3 | 366.69 | -135********26236 | 验收通过 | |
| 3 | 屏风 | 1 | 101.09 | -135********26237 | 验收通过 | |
| 4 | 收纳箱/盒/袋 | 6 | 95.46 | -135********26238 | 验收通过 | |
| 5 | 收纳箱/盒/袋 | 6 | 404.82 | -135********26239 | 验收通过 | |
| 6 | 搁板/置物架 | 1 | 43.22 | -135********26240 | 验收通过 | |
| 7 | 雪花膏 | 40 | 1297.6 | -135********26241 | 验收通过 | |
| 8 | 收纳箱/盒/袋 | 6 | 95.46 | -135********26242 | 验收通过 | |
| 9 | 毛巾 | 50 | 1748.5 | -135********26243 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |