开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2083
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 记号笔 | 60 | 531.0 | 齐心/comix\833 | 验收通过 | |
| 2 | 剪刀 | 36 | 56.88 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 3 | 订书机 | 48 | 303.84 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 4 | 固体胶 | 60 | 81.6 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 热敏标签纸 | 500 | 2400.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 6 | 订书针 | 200 | 160.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 指甲刀 | 60 | 221.4 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 8 | 胶圈 | 100 | 443.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 9 | 剪刀 | 36 | 75.96 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 10 | 洗手液 | 300 | 2685.0 | 立白/liby\立白 | 验收通过 | |
| 11 | 档案袋 | 500 | 235.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 12 | 本子 | 100 | 304.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 13 | 多功能插板 | 50 | 2000.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 14 | 中性笔 | 240 | 1670.4 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 15 | 床刷 | 60 | 170.4 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 16 | 笔记本 | 100 | 585.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 17 | 挂钩 | 200 | 372.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 18 | 书架 | 60 | 1314.0 | 得力\9838 | 验收通过 | |
| 19 | U盘 | 30 | 570.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 20 | 电池 | 600 | 2322.0 | 南孚/nanfu\南孚 | 验收通过 | |
| 21 | 板夹 | 60 | 270.0 | 满足要求\满足要求 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |