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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5933
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 衣帽架 | 13 | 1500.85 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 晾衣绳 | 19 | 569.05 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 电视机架 | 1 | 103.41 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 绿萝 | 40 | 248.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 雨伞 | 60 | 2629.8 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 20 | 727.8 | 成佳\ | 验收通过 | |
| 7 | 打印纸 | 2 | 430.72 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 烧水壶 | 2 | 86.02 | 万利达/malata\ | 验收通过 | |
| 9 | 订书机 | 1 | 543.25 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 收纳筐 | 6 | 307.68 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 碳包 | 40 | 23.2 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 手推车 | 1 | 149.59 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 折叠梯 | 1 | 177.52 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |