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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5801
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保鲜膜 | 200 | 2418.0 | 鑫峰\ | 验收通过 | |
| 2 | 灭火器箱 | 20 | 968.2 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 自封袋 | 50000 | 4500.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 收银纸 | 28 | 4074.56 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 屏风 | 1 | 299.97 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 雪花膏 | 48 | 1847.52 | 春兰美\ | 验收通过 | |
| 7 | 一次性浴盆套 | 1000 | 570.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 灭火器 | 15 | 561.6 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 灭火器 | 15 | 1462.2 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 灭火器箱 | 10 | 104.4 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 蚊帐 | 4 | 166.08 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |